2018年云浮市环境保护局部门预算(汇总)
2018年云浮市环境保护局部门预算
(汇总)
目 录
第一部分 云浮市环境保护局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云浮市环境保护局概况
一、主要职责
云浮市环境保护局是国家行政机关。主要职能如下:
1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度,组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准,拟订环境保护规划和计划,参与拟订市主体功能区划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3、承担落实全市污染减排目标的责任。
4、指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理市级环境保护资金。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
6、负责环境污染防治的监督管理。
7、指导、协调、监督生态保护工作。
8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。
9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。
10、开展环境保护科技工作,参与指导和推动环境保护产业发展。
11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
12、负责管理直属单位,指导县(市)环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。
13、承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。
(二)机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心。
市环境保护局设6个职能科(室),分别是:办公室、政策法规科、规划科技科、监督管理科、环境监察科(加挂云浮市环境保护局环境监察分局牌子)、污染物排放总量控制科。
(二)人员构成。
1.行政编制45人,事业编制37人,工勤人员4人,离休1人,退休25人。
2.财政拨款实有人数:行政编制43人,事业编制35人,工勤人员4人,离休1人,退休25人。
第二部分 2018年部门预算表
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| 表1 |
收支总体情况表 | |||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 1345.96 | 一、基本支出 | 1245.96 |
二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 100 |
三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
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本年收入合计 | 1345.96 | 本年支出合计 | 1345.96 |
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四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
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收入总计 | 1345.96 | 支出总计 | 1345.96 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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| 表2 |
收入总体情况表 | ||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
一、预算拨款 | 1345.96 | |
一般公共预算拨款 | 1345.96 | |
基金预算拨款 | 0 | |
二、财政专户拨款 | 0 | |
教育收费 | 0 | |
其他财政收入拨款 | 0 | |
三、其他资金 | 0 | |
事业收入 | 0 | |
事业单位经营收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
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本 年 收 入 合 计 | 1345.96 | |
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四、上级补助收入 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
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收 入 总 计 | 1345.96 |
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| 表3 |
支出总体情况表 | ||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
一、基本支出 | 1245.96 | |
工资福利支出 | 897.73 | |
一般商品和服务支出 | 152.64 | |
对个人和家庭的补助 | 195.59 | |
其他资本性支出等 | 0 | |
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二、项目支出 | 100 | |
日常运转类项目 | 100 | |
政府购买服务类项目 | 0 | |
其他类项目 | 0 | |
科技研发类项目 | 0 | |
基本建设类项目 | 0 | |
补助企事业类项目 | 0 | |
信息化运维类项目 | 0 | |
专项业务类项目 | 0 | |
因公出国(境)项目 | 0 | |
信息系统建设类项目 | 0 | |
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三、事业单位经营支出 | 0 | |
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本 年 支 出 合 计 | 1345.96 | |
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四、对附属单位补助支出 | 0 | |
五、上缴上级支出 | 0 | |
六、结转下年 | 0 | |
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支 出 总 计 | 1345.96 |
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| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 1345.96 | 一、一般公共预算 | 1345.96 |
二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
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本年收入合计 | 1345.96 | 本年支出合计 | 1345.96 |
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| 表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 1,345.96 | 1,245.96 | 100.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 22.14 | 22.14 |
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[20805]行政事业单位离退休 | 21.70 | 21.70 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 17.30 | 17.30 |
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[2080502]事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 |
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[20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 |
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[2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 |
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[210]医疗卫生与计划生育支出 | 32.14 | 32.14 |
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[21011]行政事业单位医疗 | 32.14 | 32.14 |
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[2101101]行政单位医疗 | 32.14 | 32.14 |
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[211]节能环保支出 | 1,012.60 | 912.60 | 100.00 |
[21101]环境保护管理事务 | 952.60 | 912.60 | 40.00 |
[2110101]行政运行 | 912.60 | 912.60 |
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[2110104]环境保护宣传 | 40.00 |
| 40.00 |
[21103]污染防治 | 60.00 |
| 60.00 |
[2110307]排污费安排的支出 | 60.00 |
| 60.00 |
[221]住房保障支出 | 279.08 | 279.08 |
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[22102]住房改革支出 | 279.08 | 279.08 |
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[2210201]住房公积金 | 107.14 | 107.14 |
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[2210203]购房补贴 | 171.94 | 171.94 |
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表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 1245.96 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 469.47 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 163.74 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 187.27 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 31.6 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 21.02 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 65.84 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 79.53 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 33.84 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 30.53 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 12.6 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
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[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.56 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 335.42 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 159.51 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 134.6 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 41.31 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 42.58 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 19.95 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 22.63 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 318.96 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 11.12 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |
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[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 8.89 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 3.2 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 295.75 |
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| 表7 |
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 100 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 100 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 20 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 80 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
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| 表8 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
行政经费 | 252.64 | |
“三公”经费 | 21.21 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 16.4 | |
1.公务用车购置 | 0 | |
2.公务用车运行维护费 | 16.4 | |
(三)公务接待费支出 | 4.81 | |
注: 、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 1 | ||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
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| 表9 |
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
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| 表10 |
2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) |
| 金额:万元 | |||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1245.96 | 1245.96 | 1245.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云浮市环境保护局 | 1245.96 | 1245.96 | 1245.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工资福利支出 | 897.73 | 897.73 | 897.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般商品和服务支出 | 152.64 | 152.64 | 152.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 195.59 | 195.59 | 195.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 表11 |
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:云浮市环境保护局(汇总) |
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| 金额:万元 | |||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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云浮市环境保护局 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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环境保护宣传(部门预算) | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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专项抽样、防治、督查、评审、监测工作经费(部门预算)
| 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1345.96万元,比上年减少3407.25万元,减少71.68%,预算减少的主要原因是:今年主要减少了省级环境整治专项资金。
支出预算1345.96万元,比上年减少3407.25万元,减少71.68%,,主要原因是预算收入减少,相应的支出也减少了。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排21.21万元,比上年增加0.04万元,增长0.2%,增加原因是引进了高层次人才人员,经费的定额标准相应增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费16.4万元,与上年保持不变;公务接待费4.81万元,比上年增加 0.04万元,增长0.8%,增加原因是引进了高层次人才人员,经费的定额标准相应增加。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排252.64万元,比上年增加133.21万元,增长111.53%,主要原因是:一、物价水平上涨导致机关运行成本增加;二、工资调增,支出也相应增加。其中:办公费33.84万元,其他交通费用30.53万元,公务用车运行维护费12.6万元等。
四、政府采购情况
2018年政府采购预算总额479万元,其中:政府采购货物类预算389万元、政府采购服务类预算90万元。比去年增加预算100万元,主要原因是货物类的政府采购较去年增加。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:拥有资产账面余额7171.16 万元,其中流动资产账面余额1946.45万元,固定资产原值账面余额 5224.71万元,流动负债账面余额 829.58 万元,净资产账面余额 6341.58 万元。主要实物资产数据和分布构成情况为:
1.土地、房屋及构筑物:本局拥有土地4001平方米,账面原值 164.84万元。拥有房屋建筑物 5472.58 平方米,是办公用房及职工宿舍用房,账面原值 1000.83万元。
2.机动车:全局 2017年底机动车保有量为15 辆,属于公务与执法用车,账面原值 376.98 万元。局机关实施公务用车制度改革前共有编制数车辆8辆,均是一般公务用车。2015年9月份实施公务用车制度改革后,按规定移交相关部门处置的一般公务用车1辆,待处置执法执勤公务用车1辆。2017年实施公务用车制度改革后实有编制数车辆6辆。监测站是事业单位,未实施公务用车制度改革。2018年编制数车辆2辆,均是一般公务用车。
3.通用设备:主要是办公用电脑及监测仪器等,年初数1245件,本年新购118 件,共计1363 件,账面原值 3636.6万元。
4.家具、用具:办公台、椅、柜等694 件,账面原值 45.46万元。
六、预算绩效信息公开情况
本年度还未开展绩效目标评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指用于引进高层次人才住房补贴费用。
四、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于医疗保障方面的支出。
七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指用于排污费安排的环境监测与监察支出、污染减排支出。
九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。
十、城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指用于市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费的支出。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政单位向条件职工(含离退休人员)发放用购买住房的补贴。
十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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