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云浮市公安局(汇总)2017年度部门预算

云浮市公安局(汇总)2017年度部门预算

目 录

第一部分  2017年云浮市公安局(汇总)概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年云浮市公安局(汇总)部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年云浮市公安局(汇总)部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云浮市公安局(汇总)概况

一、主要职责

云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门,主要职能包括:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居住身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作等等职能。

    二、机构设置

(一)按照部门决算编报要求,纳入云浮市公安局(汇总)2018年度部门预算编报范围的单位共2个,包括云浮市公安局(本级)和下属1个预算单位。云浮市公安局(汇总)预决算编报包含云浮市公安局(本级)、云浮市公安局云城分局。

(二)我局是全额预算拨款的行政单位(含云浮市第一看守所、云浮市强制隔离戒毒所、云城分局),政法专项编制人数为719人,后勤编制人数为45人,聘员编制人数为108人。2016年在职人数为1032人;离退休104人。

 

第二部分  2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2017年预算

项    目

2017年预算

一、财政拨款

23,801.06 

一、基本支出

16,292.52 

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

7,508.54 

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

       本年收入合计

23,801.06 

       本年支出合计

23,801.06 

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

23,801.06 

         支出总计

23,801.06 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称:

单位:万元

项        目

2017年预算

一、预算拨款

23,801.06 

   一般公共预算拨款

19,469.06 

   基金预算拨款

4,332.00 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

 

          本  年  收  入  合  计

23,801.06 

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

           收    入    总    计

23,801.06 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:

单位:万元

项        目

2017年预算

一、基本支出

16,292.52 

   工资福利支出

9,687.26 

   一般商品和服务支出

2,971.03 

   对个人和家庭的补助

3,634.23 

   其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

7,508.54 

   日常运转类项目

231.00 

   政府购买服务类项目

 

   其他类项目

3,257.54 

   科技研发类项目

 

   基本建设类项目

4,020.00 

   补助企事业类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

 

   因公出国(境)项目

 

   信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

          本  年  支  出  合  计

23,801.06 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

           支    出    总    计

23,801.06 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2017年预算

项    目

2017年预算

一、一般公共预算

19,469.06 

一、一般公共预算

19,469.06 

二、政府性基金预算

4,332.00 

二、政府性基金预算

4,332.00 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

23,801.06 

        本年支出合计

23,801.06 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

19,469.06

16,292.52

3,176.54

[204]公共安全支出

16,082.47

12,905.93

3,176.54

  [20402]公安

16,082.47

12,905.93

3,176.54

    [2040201]行政运行

12,905.93

12,905.93

0.00

    [2040204]治安管理

677.00

0.00

677.00

    [2040205]国内安全保卫

20.00

0.00

20.00

    [2040211]禁毒管理

109.54

0.00

109.54

    [2040217]拘押收教场所管理

363.00

0.00

363.00

    [2040299]其他公安支出

2,007.00

0.00

2,007.00

[208]社会保障和就业支出

726.71

726.71

0.00

  [20805]行政事业单位离退休

713.48

713.48

0.00

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

713.48

713.48

0.00

  [20808]抚恤

13.23

13.23

0.00

    [2080801]死亡抚恤

13.23

13.23

0.00

[210]医疗卫生与计划生育支出

309.72

309.72

0.00

  [21011]行政事业单位医疗

309.72

309.72

0.00

    [2101101]行政单位医疗

309.72

309.72

0.00

[221]住房保障支出

2,350.16

2,350.16

0.00

  [22102]住房改革支出

2,350.16

2,350.16

0.00

    [2210201]住房公积金

947.27

947.27

0.00

    [2210203]购房补贴

1,402.89

1,402.89

0.00

表6

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算

 

                合    计

16292.52

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

10634.52

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

2343.01

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

5878.32

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

701.49

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

209.45

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

947.27

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

554.98

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

2971.03

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

249.41

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

 

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

48.92

  [50201]办公经费

  [30206]电费

135.32

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

20.6

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

943.36

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

 

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

 

  [50202]会议费

  [30215]会议费

50.35

  [50203]培训费

  [30216]培训费

18.16

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

 

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

82.56

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

881.84

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

 

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

540.51

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

 

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

 

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

 

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

 

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

 

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

2686.95

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

13.23

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

100.26

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

 

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

 

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

657.52

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

1915.94

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算

 

                合    计

3,176.54

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

777.00

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

777.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

621.54

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

 

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

 

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

 

  [50201]办公经费

  [30206]电费

 

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

 

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

120.00

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

 

  [50202]会议费

  [30215]会议费

 

  [50203]培训费

  [30216]培训费

 

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

 

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

501.54

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

1,778.00

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

1,778.00

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

 

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

 

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位:万元

项        目

2017年预算

行政经费

15,992.28 

“三公”经费

964.44 

      其中:(一)因公出国(境)支出

 

            (二)公务用车购置及运行维护支出

881.84 

                  1.公务用车购置

 

                  2.公务用车运行维护费

881.84 

            (三)公务接待费支出

82.56 

 

 

注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

4332.00

0.0

4332.00

[212]城乡社区支出

4332.00

0.0

4332.00

   [21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4020.00

0.0

4020.00

       [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4020.00

0.0

4020.00

   [21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

312.00

0.0

312.00

       [2121301]城市公共设施

312.00

0.0

312.00

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

16292.52

16292.52

16292.52

 

 

 

 

云浮市公安局本级

11779.61

11779.61

11779.61

 

 

 

 

云浮市公安局云城分局

 4512.91

 4512.91

 4512.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

7,508.54 

7,508.54 

3176.54 

4,332.00

 

 

 

 

云浮市公安局本级

7,277.54 

7,277.54 

2,945.54 

4,332.00 

 

 

 

 

云浮市公安局云城分局

231.00 

231.00 

231.00 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算23801.06万元,比上年增加8681.88万元,增长57.42%,主要原因:(一)“三所一中队”建设资金于本年度通过政府性基金拨款至我局账户;(二)是我局民警、职工等人员工资、福利的正常晋升。支出预算23801.06万元,比上年增加8681.88万元,增长57.42%,主要原因:(一)“三所一中队”建设资金于本年度通过政府性基金拨款至我局账户;(二)是我局民警、职工等人员工资、福利的正常晋升。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排964.44万元,比上年增加291.88万元,增长43.40%,主要原因(一)是面对日益复杂的治安环境,为建设“平安云浮”,打击犯罪的力度必定会大增,业务侦查、跨省追逃等工作也随即增加;(二)是预计本年度上级单位检查及兄弟单位交流学习的人数、次数增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费881.84万元,比上年增加290.24万元,增长49.06%,主要原因是面对日益复杂的治安环境,为建设“平安云浮”,打击犯罪的力度必定会大增,业务侦查、跨省追逃等工作也随即增加;公务接待费82.56万元,比上年增加3.44万元,增长4.35%,主要原因是预计本年度上级单位检查及兄弟单位交流学习的人数、次数增加

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排15992.28万元,比上年增加2868.36万元,增长21.86%,主要原因是(一)是市委市政府大力支持公安工作,增加专项经费拨款;(二)是我局民警、职工等人员工资、福利的正常晋升;(三)是业务侦查、跨省追逃等工作增加,办案经费也随即增加。其中:办公费249.41万元,水费48.92万元,电费135.32万元,邮电费20.60万元,差旅费943.36万元(含办案经费),会议费50.35万元,培训费18.16万元,接待费82.56万元,公务用车运行维护费540.51万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排2825.54万元,其中:货物类采购预算1047.54万元,工程类采购预算1778万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆361辆,其中,一般公务用车9辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车279辆、特种专业技术用车64辆、其他用车9辆单位价值50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理文件及要求,我局于2016年6月组织各部门对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金7177.3万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“云浮市公安局实验室消耗品经费”等13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7177.3万元。从评价情况来看,云浮市公安局实验室消耗品经费项目支出绩效情况较为理想,达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

(一)、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

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